รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
     
รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568
   
 
 
      ขอแจ้งแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568
 
    ตามที่หน่วยงานตรวจสอบ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของเทศบาลตำบลท่ามะพลา
 
    ดังนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะพลาอนุมัติแล้ว นัยตาม (ข้อ 21) แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่ อำนวนควาใสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบ และเพื่อให้หน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ได้ทราบแผนการตรวจสอบฯพร้อมบันทึกฉบับนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงแจ้งแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 จำนวน 1 เล่ม แนบมาท้ายนี้
 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 212-IMG_0002.pdf_260923_111610.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Username :
Password :